Документ "Прием платежей" (КУС) — различия между версиями
(→Оплата сертификатом) |
|||
| (не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
* В журнале приемов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''. | * В журнале приемов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
*: Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров. | *: Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров. | ||
| − | + | <!--== Поступление платежа == | |
| − | == Поступление платежа == | ||
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа. | При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа. | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок». | При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок». | ||
| − | После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета. | + | После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.--> |
| − | |||
== Форма приема платежей == | == Форма приема платежей == | ||
| − | : [[Файл:Прием | + | : [[Файл:Документ Прием платежа (создание).png|900px]] |
Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»). | Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»). | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Вид расчета''' — в этом поле выберите вид расчета: | '''Вид расчета''' — в этом поле выберите вид расчета: | ||
| − | :* | + | :* Оплата наличными |
| − | :* | + | :* Оплата картой |
| − | :* | + | :* Поступление на расчетный счет (безналичный расчет) |
| − | :* | + | :* Оплата сертификатом |
| − | :* | + | :* Платеж по реестру (для обмена с «1С: Бухгалтерия предприятия») |
| − | :* | + | :* Выемка денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются. |
'''Контрагент''' | '''Контрагент''' | ||
| − | : Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату произвести другой. | + | : Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату может произвести другой. |
| − | ''' | + | '''Договор''' |
| − | : | + | : Договор с контрагентом, производящим платеж. |
| − | ''' | + | '''Оплата за''' |
| − | : | + | : Отображаются контрагент и договор, по которым производится зачет поступающих денежных средств (из документа-основания). |
'''Входящий документ''' | '''Входящий документ''' | ||
| − | : Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: | + | : Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия предприятия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа. |
'''Входящий чек''' | '''Входящий чек''' | ||
| Строка 82: | Строка 65: | ||
: Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку. | : Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку. | ||
: Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа. | : Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа. | ||
| − | : Эта опция | + | : Эта опция необходима организациям, ведущим кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой. |
| − | + | ||
| + | '''Основание''' | ||
| + | : Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя. | ||
| + | |||
| + | '''Карта лояльности''' | ||
| + | : [[Документ "Карта лояльности" (КУС)|Карта лояльности]] выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программой лояльности]], выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку '''''Списать бонусы''''' — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Документ Прием платежа форма.png|900px]] | ||
'''Расшифровка''' | '''Расшифровка''' | ||
| Строка 89: | Строка 79: | ||
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат. | : Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат. | ||
| − | : [[ | + | '''''Печать чека''''' |
| + | : Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному платежу. | ||
| + | : После проведения документа и пробития чека в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета. | ||
| − | + | '''''Копия чека''''' | |
| − | + | : Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек. | |
| − | + | : Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую | |
| + | : Пробитие = фискализация + печать | ||
| + | : Копия = просто печать чека | ||
| − | + | '''''Перейти''''' | |
| + | * '''''Данные чека''''' — открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]]. | ||
| + | * '''''Журнал чеков''''' — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции). | ||
| − | + | '''''Возврат платежа''''' | |
| − | + | : Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по данному платежу. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Реквизиты документа''' | |
| − | + | : В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит. | |
| − | + | : [[Файл:Документ прием платежа Реквизиты.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Виды платежей == | == Виды платежей == | ||
=== Оплата наличными === | === Оплата наличными === | ||
| − | # В поле '''Вид | + | # В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата наличными». |
| − | # В поле ''' | + | # В поле '''Сумма''' при необходимости можно скорректировать сумму платежа. |
| − | # С помощью кнопки ''''' | + | # С помощью кнопки '''''Печать чека''''' сформируйте документ «Чек ККМ» |
| − | # | + | # Пробейте чек кнопкой '''''Пробить и закрыть'''''. |
=== Оплата платежными картами === | === Оплата платежными картами === | ||
| − | # В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата | + | # В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата картой». |
| − | # | + | # В поле '''Сумма''' при необходимости можно скорректировать сумму платежа. |
| − | # | + | # С помощью кнопки '''''Печать чека''''' сформируйте документ «Чек ККМ». В нем отобразится подключенное оборудование: касса и терминал. |
| − | + | # При необходимости в чеке можно включить опцию «Без отправки на терминал», которая позволит пробить чек без взаимодействия с эквайринговым терминалом. | |
| − | # | + | # Пробейте чек кнопкой '''''Пробить и закрыть'''''. |
| − | + | : При пробитии чека без взаимодействия с эквайринговым терминалом появляется вопрос об успешном выполнении оплаты. | |
| − | : При пробитии чека | ||
: [[Файл:Прием платежа успешное выполнение оплаты.png]] | : [[Файл:Прием платежа успешное выполнение оплаты.png]] | ||
| Строка 139: | Строка 121: | ||
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Поступление на расчетный счет». | # В поле '''Вид расчета''' выберите «Поступление на расчетный счет». | ||
| − | + | # В поле «Сумма» при необходимости можно скорректировать сумму платежа. | |
| − | # В поле | + | # Проведите документ. |
=== [[Документ "Подарочный сертификат" (КУС)|Оплата сертификатом]] === | === [[Документ "Подарочный сертификат" (КУС)|Оплата сертификатом]] === | ||
| Строка 151: | Строка 133: | ||
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''. | # Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''. | ||
| − | : [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]] | + | : [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png|900px]] |
| − | == Отображение оплаченной | + | == Отображение оплаченной путевки == |
| − | В шахматке гостиницы оплаченная | + | В шахматке гостиницы статус оплаты путевки (пребывания) отображается графически при условии выставления счета: полностью оплаченная — закрашенный кружок, частично оплаченная — закрашенный наполовину кружок, не оплаченная — пустой. |
: [[Файл:КУС шахматка оплаченная бронь.png]] | : [[Файл:КУС шахматка оплаченная бронь.png]] | ||
| − | В | + | В документах «Заявка», «Путевка» и «Карта гостя» на закладке '''Услуги и оплата''' также можно увидеть статус оплаты услуг. |
| − | + | : [[Файл:Статус оплаты в заявке.png|720px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | : [[Файл: | ||
== Движения по оперативному учету == | == Движения по оперативному учету == | ||
Текущая версия на 10:34, 2 июля 2025
«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.
Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, или его можно найти поиском по интерфейсу.
См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)
Создание приема платежей
Прием платежей осуществляется следующими способами:
- В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Расчеты:
- команда Прием платежей для приема денег за услуги.
- команда Прием аванса для приема аванса.
- Также принять оплату можно из табличной части, нажав ссылку в столбце «Принять оплату».
- В путевке или в заявке на бронь на закладке Услуги и оплата используйте кнопку Прием платежей для приема денег за услуги, кнопку Прием аванса — для приема аванса, или нажмите ссылку в табличной части в столбце «Принять оплату».
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Счета на оплату выберите нужный неоплаченный счет и нажмите кнопку Прием платежей.
- В документе «Счет на оплату» нажмите кнопку Создать на основании и выберите пункт Прием платежей.
- При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
- В журнале приемов платежей нажмите кнопку Создать.
- Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.
Форма приема платежей
Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).
Вид расчета — в этом поле выберите вид расчета:
- Оплата наличными
- Оплата картой
- Поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
- Оплата сертификатом
- Платеж по реестру (для обмена с «1С: Бухгалтерия предприятия»)
- Выемка денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
Контрагент
- Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату может произвести другой.
Договор
- Договор с контрагентом, производящим платеж.
Оплата за
- Отображаются контрагент и договор, по которым производится зачет поступающих денежных средств (из документа-основания).
Входящий документ
- Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия предприятия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.
Входящий чек
- Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
- Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
- Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
- Эта опция необходима организациям, ведущим кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
Основание
- Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.
Карта лояльности
- Карта лояльности выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.
Расшифровка
- Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.
- Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
Печать чека
- Напечатать чек по данному платежу.
- После проведения документа и пробития чека в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.
Копия чека
- Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
- Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
- Пробитие = фискализация + печать
- Копия = просто печать чека
Перейти
- Данные чека — открыть карточку фискальной операции.
- Журнал чеков — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).
Возврат платежа
- Создать документ «Возврат платежей» по данному платежу.
Реквизиты документа
- В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.

Виды платежей
Оплата наличными
- В поле Вид расчета выберите «Оплата наличными».
- В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
- С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ»
- Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.
Оплата платежными картами
- В поле Вид расчета выберите «Оплата картой».
- В поле Сумма при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
- С помощью кнопки Печать чека сформируйте документ «Чек ККМ». В нем отобразится подключенное оборудование: касса и терминал.
- При необходимости в чеке можно включить опцию «Без отправки на терминал», которая позволит пробить чек без взаимодействия с эквайринговым терминалом.
- Пробейте чек кнопкой Пробить и закрыть.
- При пробитии чека без взаимодействия с эквайринговым терминалом появляется вопрос об успешном выполнении оплаты.

Поступление на расчетный счет
Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В Интерфейсе кассира в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)
- В поле Вид расчета выберите «Поступление на расчетный счет».
- В поле «Сумма» при необходимости можно скорректировать сумму платежа.
- Проведите документ.
Оплата сертификатом
- В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
- В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
- В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
- В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
- Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку
и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
- В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
- Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.
Отображение оплаченной путевки
В шахматке гостиницы статус оплаты путевки (пребывания) отображается графически при условии выставления счета: полностью оплаченная — закрашенный кружок, частично оплаченная — закрашенный наполовину кружок, не оплаченная — пустой.
В документах «Заявка», «Путевка» и «Карта гостя» на закладке Услуги и оплата также можно увидеть статус оплаты услуг.
Движения по оперативному учету
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
