Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами из другой программы в КУС (КУС)

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
  2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
    • за тот же период (т.е. тоже за 2020 г.);
    • с отображением контрагентов и документов, которыми формируются суммы.
  3. Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
    • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
    • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
    Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
  4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
    Для каждого контрагента с авансом (у которого стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
    • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
    • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
  5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
    • В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
    • В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
      • Установите сумму долга контрагента.
      • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
      • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.

Пример

Допустим, организация ведет бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС за 2020 г.

1. В «1С: Бухгалтерии» сделайте «Оборотно-сальдовую ведомость» за 2020 г.:

  • установите период 2020 г.;
  • сделайте отображение контрагентов и документов, по которым формируются суммы.

В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.

ОСВ 2020.png

2. Для контрагентов с авансами создавайте в КУС документы «Прием платежей» с суммой аванса.

Из ОСВ видно, что, например, у Доротова Альберта Павловича есть аванс за 2020 г. 7900 р. Внесем его в КУС — создадим для него документ «Прием платежей» с суммой аванса.

Создайте документ «Прием платежей» либо из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, нажав ссылку Прием платежей, либо в журнале «Прием платежей» нажмите кнопку Создать:

Создание приема платежей.png

В документе «Прием платежей»:

  • Установите сумму аванса контрагента.
  • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
  • В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
  • Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из "1С: Бухгалтерия" был создан аванс, установите дату этого документа.
  • В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
  • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
Прием платежей Доротов.png

3. Для контрагентов с долгами создавайте в КУС документы «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг», в которых указывайте сумму долга.

Смотрите в «1С: Бухгалтерия» документ с долгом и создавайте такой же в КУС. В документах «Оперативная реализация» и «Реализация товаров и услуг» смотрите, какие в них услуги, и создавайте такие же документы с этими же услугами в КУС.

Например, в ОСВ видно, что у Полозова Евгения Сергеевича два договора № 1549 от 12.05.2020 и № 1550 от 12.05.2020. По первому договору у его долг за путевку и оперативную реализацию, по второму — оперативная реализация и назначение услуг.

Откройте в «1С: Бухгалтерия» документ с путевкой и посмотрите данные в нем. Создайте такой же документ в КУС.

Создадим для Е.С.Полозова путевку на 44 200 р.

Создайте документ «Путевка» либо из раздела БРОНИРОВАНИЕ, нажав ссылку Путевка, либо в журнале путевок «Бронирования» нажмите кнопку Создать:

Создание путевки.png