Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами из другой программы в КУС (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Ирина Кузнецова переименовал страницу Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами в КУС из другой программы (КУС) в [[Внесение…)
Строка 8: Строка 8:
 
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
 
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
 
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
 
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
# Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами,  в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
+
# Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами,  в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. и с отображением документов по контрагентам, которыми формируются суммы. Например, «Оборотно-сальдовая ведомость» (ОСВ).
 
# Сравните списки контрагентов:
 
# Сравните списки контрагентов:
 
#* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС.
 
#* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС.

Версия 14:45, 9 февраля 2021

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
  2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. и с отображением документов по контрагентам, которыми формируются суммы. Например, «Оборотно-сальдовая ведомость» (ОСВ).
  3. Сравните списки контрагентов:
    • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
    • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
    Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
  4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
    Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
    • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
  5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
    • В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
    • В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
      • Установите сумму долга контрагента.
      • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
      • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.