Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами из другой программы в КУС (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 2: Строка 2:
 
'''Ситуация'''
 
'''Ситуация'''
  
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми.
+
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
  
 
'''Решение'''
 
'''Решение'''
Строка 8: Строка 8:
 
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
 
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
 
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
 
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
 +
# Сделайте подобный отчет в «1С: Бухгалтерия», отражающий взаиморасчеты с контрагентами, за тот же период, т.е. за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
 +
# Сравните списки контрагентов:
 +
#* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС.
 +
#* Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
 +
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
 +
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. Для контрагентов с авансами в программе КУС создавайте документы [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором:
 +
#* Установите сумму аванса контрагента.
 +
#* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
 +
#* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
 +
#* В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
 +
#* «Входящий чек» ставить не надо.
 +
# Для контрагентов в долгами в программе КУС создавайте документы [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|«Счет на оплату»]], в котором:
 +
#* Установите сумму долга контрагента.
 +
#* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
 +
#* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
 +
#* В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.
 +
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени.
 +
 +
<!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
 
#* Можно сделать общий отчет по всем контрагентам.
 
#* Можно сделать общий отчет по всем контрагентам.
 
#* Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
 
#* Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
Строка 32: Строка 51:
 
##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
 
##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
 
##* «Входящий чек» ставить не надо.
 
##* «Входящий чек» ставить не надо.
# Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами.
+
# Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами. -->

Версия 12:46, 9 февраля 2021

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
  2. Сделайте подобный отчет в «1С: Бухгалтерия», отражающий взаиморасчеты с контрагентами, за тот же период, т.е. за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
  3. Сравните списки контрагентов:
    • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
    • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
    Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
  4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. Для контрагентов с авансами в программе КУС создавайте документы «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
    • В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • «Входящий чек» ставить не надо.
  5. Для контрагентов в долгами в программе КУС создавайте документы «Счет на оплату», в котором:
    • Установите сумму долга контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
    • В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.

Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени.