Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами из другой программы в КУС (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<noinclude>Категория: Взаиморасчеты (КУС)</noinclude> Ситуация: организация ведет бухгалтерский…»)
 
Строка 1: Строка 1:
 
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude>
Ситуация: организация ведет бухгалтерский учет не в «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми.
+
'''Ситуация'''
  
Решение:
+
Организация ведет бухгалтерский учет не в «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми.
 +
 
 +
'''Решение'''
  
 
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
 
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
Строка 18: Строка 20:
 
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами.
 
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами.
  
Конкретный пример:
+
'''Конкретный пример'''
  
 
Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.
 
Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.
# Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
+
# Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом.
# Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета.
+
## Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
# Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку '''''Создать'''''. В документе «Прием платежей»:
+
## Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета.
#* Установите сумму долга.
+
## Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку '''''Создать'''''. В документе «Прием платежей»:
#* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
+
##* Установите сумму долга.
#* В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета.
+
##* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
#* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
+
##* В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета, т.е. быть за 2020 г.
#* «Входящий чек» ставить не надо.
+
##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
 +
##* «Входящий чек» ставить не надо.
 +
# Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами.

Версия 18:30, 8 февраля 2021

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми.

Решение

Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
    • Можно сделать общий отчет по всем контрагентам.
    • Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в карточке контрагента нажмите кнопку Взаиморасчеты, в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку Сформировать.
  2. Суммы в столбце «К оплате на конец» означают долги контрагентов за период отчета.
  3. Для каждого контрагента с долгом создайте документ «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму долга контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В реквизитах документа дата приема платежа должна входить в период отчета.
    • В комментарии можно написать, что это «Внесение остатка за [период времени]».
    • «Входящий чек» ставить не надо.

Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами.

Конкретный пример

Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.

  1. Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом.
    1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку Взаиморасчеты, в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку Сформировать.
    2. Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета.
    3. Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку Создать. В документе «Прием платежей»:
      • Установите сумму долга.
      • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
      • В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета, т.е. быть за 2020 г.
      • В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
      • «Входящий чек» ставить не надо.
  2. Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами.