Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС)

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
  2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
  3. Сравните списки контрагентов:
    • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
    • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
    Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
  4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
    Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
    • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • «Входящий чек» ставить не надо.
  5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ «Счет на оплату», в котором:
    • Установите сумму долга контрагента.
    • В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
    • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.