Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 16: Строка 16:
 
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
 
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
 
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
 
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
#: Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором:
+
#: Для каждого контрагента с авансом (у которого стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором:
 
#:* Установите сумму аванса контрагента.
 
#:* Установите сумму аванса контрагента.
 
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
 
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
Строка 23: Строка 23:
 
#:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
 
#:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
 
#:* Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
 
#:* Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
# Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете в столбце «К оплате на конец» стоит сумма) сделайте следующее:
+
# Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
 
#* В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
 
#* В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
 
#* В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]]. В этих документах:
 
#* В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]]. В этих документах:

Версия 17:14, 10 февраля 2021

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

  1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
  2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
    • за тот же период (т.е. тоже за 2020 г.);
    • с отображением контрагентов и документов, которыми формируются суммы.
  3. Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
    • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
    • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
    Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
  4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
    Для каждого контрагента с авансом (у которого стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
    • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
    • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
  5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
    • В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
    • В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
      • Установите сумму долга контрагента.
      • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
      • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.

Пример

Допустим, организация ведет бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС за 2020 г.

  1. В «1С: Бухгалтерии» сделайте «Оборотно-сальдовую ведомость» за 2020 г.:
    • установите период 2020 г.;
    • сделайте отображение контрагентов и документов, по которым формируются суммы.
    В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
    ОСВ 2020.png
  2. Для контрагентов с авансами создавайте в КУС документы «Прием платежей» с суммой аванса.
    Из ОСВ видно, что, например, у Доротова Альберта Павловича есть аванс за 2020 г. 7900 р. Внесем его в КУС — создадим для него документ «Прием платежей» с суммой аванса.
    Создайте документ «Прием платежей» либо из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, нажав ссылку Прием платежей, либо в журнале «Прием платежей» нажмите кнопку Создать:
    Создание приема платежей.png
    В документе «Прием платежей»:
    • Установите сумму аванса контрагента.
    • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
    • В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
    • Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из "1С: Бухгалтерия" был создан аванс, установите дату этого документа.
    • В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
    • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
    Прием платежей Доротов.png