Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
Строка 14: | Строка 14: | ||
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах. | #: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах. | ||
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. | # Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. | ||
− | #: Для | + | #: Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором: |
#:* Установите сумму аванса контрагента. | #:* Установите сумму аванса контрагента. | ||
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | #:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
#:* В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | #:* В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | ||
#:* «Входящий чек» ставить не надо. | #:* «Входящий чек» ставить не надо. | ||
− | # Для | + | # Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|«Счет на оплату»]], в котором: |
#* Установите сумму долга контрагента. | #* Установите сумму долга контрагента. | ||
#* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета. | #* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета. |
Версия 12:58, 9 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
- Сравните списки контрагентов:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- «Входящий чек» ставить не надо.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ «Счет на оплату», в котором:
- Установите сумму долга контрагента.
- В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
- В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.