Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
Строка 19: | Строка 19: | ||
#:* Установите сумму аванса контрагента. | #:* Установите сумму аванса контрагента. | ||
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | #:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
+ | #:* В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия". | ||
#:* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета. | #:* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета. | ||
#:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | #:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
#** В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах. | #** В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах. | ||
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени. | Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени. | ||
+ | |||
+ | '''Конкретный пример''' | ||
+ | |||
+ | Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г. | ||
+ | # Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ОСВ 2020.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Создание приема платежей.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Прием платежей Доротов.png]] | ||
+ | |||
+ | Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из "1С: Бухгалтерия" был создан аванс, установите дату этого документа. | ||
<!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | <!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. |
Версия 16:27, 10 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
- за тот же период (т.е. тоже за 2020 г.);
- с отображением контрагентов и документов, которыми формируются суммы.
- Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете в столбце «К оплате на конец» стоит сумма) сделайте следующее:
- В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
- В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
- Установите сумму долга контрагента.
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.
Конкретный пример
Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.
- Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом.
Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из "1С: Бухгалтерия" был создан аванс, установите дату этого документа.