Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
Строка 18: | Строка 18: | ||
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | #:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
#:* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета. | #:* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета. | ||
− | #:* В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | + | #:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. |
#:* «Входящий чек» ставить не надо. | #:* «Входящий чек» ставить не надо. | ||
# Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|«Счет на оплату»]], в котором: | # Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|«Счет на оплату»]], в котором: | ||
#* Установите сумму долга контрагента. | #* Установите сумму долга контрагента. | ||
#* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета. | #* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета. | ||
− | #* В комментарии напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов. | + | #* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов. |
− | Таким образом вы внесете в | + | Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени. |
<!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | <!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. |
Версия 13:00, 9 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
- Сравните списки контрагентов:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- «Входящий чек» ставить не надо.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») в программе КУС создайте документ «Счет на оплату», в котором:
- Установите сумму долга контрагента.
- В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.