Справочник "Настройки обменов" (КУС) — различия между версиями
(→Параметры) |
(→Параметры) |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
; 1. Вид взаиморасчетов (Оплата путевок):Какой «Вид взаиморасчетов» использовать из договора при обмене. Если речь идет об обмене оплаты путевок, то обычно ставят «Оплата путевок». | ; 1. Вид взаиморасчетов (Оплата путевок):Какой «Вид взаиморасчетов» использовать из договора при обмене. Если речь идет об обмене оплаты путевок, то обычно ставят «Оплата путевок». | ||
− | ; 1.1. Организация: Определяет в какую организацию будут добавляться созданные документы в Базе-приемнике. Должен быть заполнен для работы обменов. С пустой организацией обмены не работают. Указывается значение реквизита | + | ; 1.1. Организация: Определяет в какую организацию будут добавляться созданные документы в Базе-приемнике. Должен быть заполнен для работы обменов. С пустой организацией обмены не работают. Указывается значение реквизита «Наименование» (наименование в программе) из [[Справочник "Организации" (КУС)#Карточка организации|карточки организации]] (не «Полное наименование»). |
; 2.1. Проводить загруженные документы (Требование-Накладная): Обычно не надо проводить. Бухгалтерия сама проведет загруженный документ после проверки. | ; 2.1. Проводить загруженные документы (Требование-Накладная): Обычно не надо проводить. Бухгалтерия сама проведет загруженный документ после проверки. | ||
; 2.2. Статья затрат (Требование-Накладная) | ; 2.2. Статья затрат (Требование-Накладная) |
Версия 23:27, 29 октября 2020
Справочник предназначен для хранения настроек обменов между информационными базами (правила, базы-участники, период выгрузки и т.д.).
Список информационных баз, которые могут участвовать в обмене, хранится в справочнике «Информационные базы».
Обычно используется для обменов между базами «Кинт: Управление санаторием» и «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.
Участвуют документы:
- Поступление товаров и услуг
- Требование-накладная
- Перемещение товаров
- Списание товаров
Доступен в разделе АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Универсальный обмен — Настройки обменов.
См. также Обмен данными без использования COM-соединения.
Помеченные на удаление документы и непроведенные документы тоже участвуют в обменах. Потому что документ могли провести, передать по обменам, а потом пометить на удаление в базе-источнике. И эта пометка должна перейти в базу-приемник.
Карточка обмена данными
Реквизиты
Участники обмена
Источник
- Информационная база-источник данных для выгрузки.
Приемник
- Информационная база, в которую будут загружены данные источника. Выбор происходит из справочника «Информационные базы».
Правила обмена
Правила обмена
- Правила, по которым будет осуществляться обмен, можно выбрать предопределенные правила или загрузить из внешнего файла. При ошибках обмена рекомендуем перевыбрать правила.
Размер файла правил
- Размер .xml файла для выгрузки правил, заполняется автоматически.
Транспорт обмена
Использовать файл выгрузки
- Выключено в рабочем режиме. Включать, если необходимо проверить работу обменов и посмотреть как выглядят выгружаемые данные.
Имя файла выгрузки
- В какой файл выгружать данные.
Регламентные задания
Использовать
- Признак автоматического выполнения обменов по расписанию.
Расписание регламентного задания
- Расписание, периодичность выполнения обменов.
Для запуска обменов по расписанию необходим агент, который выполняет запуск.
- Для клиент-серверных баз это делает агент сервера.
- Для файловых баз, чтобы обмены запустились, должен висеть открытый пользовательский сеанс.
Настройки запуска
Вывод в протокол информационных сообщений
- Выключено в рабочем режиме. Включить, если необходим вывод подробной информации о каждом документе и справочнике, участвующим в выгрузке. Значительно увеличивает размер файла протокола.
Запуск при появлении файла выгрузки
- Признак запуска обмена при появлении файла выгрузки (если такой файл используется).
Выгружаемые данные
Параметры
- 1. Вид взаиморасчетов (Оплата путевок)
- Какой «Вид взаиморасчетов» использовать из договора при обмене. Если речь идет об обмене оплаты путевок, то обычно ставят «Оплата путевок».
- 1.1. Организация
- Определяет в какую организацию будут добавляться созданные документы в Базе-приемнике. Должен быть заполнен для работы обменов. С пустой организацией обмены не работают. Указывается значение реквизита «Наименование» (наименование в программе) из карточки организации (не «Полное наименование»).
- 2.1. Проводить загруженные документы (Требование-Накладная)
- Обычно не надо проводить. Бухгалтерия сама проведет загруженный документ после проверки.
- 2.2. Статья затрат (Требование-Накладная)
- 2.3. Выгружать только проведенные документы (Требование-Накладная)
- 2.4. Номенклатурная группа (Требование-Накладная)
- 3. Проводить загруженные документы (Поступление товаров и услуг)
- Обычно не надо проводить. Бухгалтерия сама проведет загруженный документ после проверки.
- 3.1 Склад в КУС (Поступление товаров и услуг)
- 4.1. Проводить загруженные документы (Реализация товаров и услуг)
- Обычно не надо проводить. Бухгалтерия сама проведет загруженный документ после проверки.
- 4.2. Наименование склада в БП (Реализация товаров и услуг)
- 4.3. Операция (Реализация товаров и услуг)
- 6. Ставка НДС
- Можно оставить пустым, чтобы ставка определялась по номенклатуре. Cтавки НДС номенклатуры синхронизируются только при условии использования индивидуальных ставок НДС в КУС.
- 7. Номенклатурная группа путевок (если не указана используется категория путевки)
- 8.1. Вид расчета (Прием платежей)
- 8.2. Вид расчета (Возврат платежей)