Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями
(→Чек коррекции) |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__ | <noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__ | ||
| + | С релиза 25.08 актуализированы методы работы с чеками согласно приказу ФНС № [https://www.nalog.gov.ru/rn22/news/activities_fts/16401974/ ЕД-7-20/236]. Чеки будут пробиваться в соответствии с новым форматом фискальных документов. Для поддержки нового формата необходимо обновить кассовое ПО. | ||
== Регистр сведений «Фискальные операции» == | == Регистр сведений «Фискальные операции» == | ||
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]]. | Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]]. | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
'''Отправить по SMS''' | '''Отправить по SMS''' | ||
: Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется. | : Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется. | ||
| + | |||
| + | Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека. | ||
=== Чек коррекции === | === Чек коррекции === | ||
| Строка 57: | Строка 60: | ||
'''По предписанию''' | '''По предписанию''' | ||
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | : Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | ||
| − | |||
| − | |||
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
Текущая версия на 10:50, 3 сентября 2025
С релиза 25.08 актуализированы методы работы с чеками согласно приказу ФНС № ЕД-7-20/236. Чеки будут пробиваться в соответствии с новым форматом фискальных документов. Для поддержки нового формата необходимо обновить кассовое ПО.
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Форма чека
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Оплачено ранее
- «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
Осталось оплатить
- «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Контрагент
- Плательщик — лицо, которое производит платеж.
Напечатать чек
- Распечатать бумажный чек. Можно выключить опцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
Напечатать копию
- Распечатать копию чека. Копия чека содержит QR-код, признак копии и основные кассовые реквизиты.
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека.
Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчетах, проходящих через ККТ, отменяет расчеты документа-основания и передает данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Создается из документа приема платежа по кнопке Чек коррекции.
В чеке коррекции доступно редактирование сумм позиций чека, в том числе есть возможность указать нулевую сумму при ошибочном приеме платежа (аннулировать чек).
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
Требования к ФФД
В программе поддерживается формат фискальных данных (ФФД) версии не ниже 1.1. Использование более ранних версий ФФД не предусмотрено.
См. также
- Документ «Счет на оплату»
- Документ «Прием платежей»
- Документ «Возврат платежей»
- https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.