Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Ситуация''' | '''Ситуация''' | ||
− | Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, | + | Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС. |
'''Решение''' | '''Решение''' | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени. | Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени. | ||
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | ||
+ | # Сделайте подобный отчет в «1С: Бухгалтерия», отражающий взаиморасчеты с контрагентами, за тот же период, т.е. за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ). | ||
+ | # Сравните списки контрагентов: | ||
+ | #* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС. | ||
+ | #* Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия». | ||
+ | #: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах. | ||
+ | # Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. Для контрагентов с авансами в программе КУС создавайте документы [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором: | ||
+ | #* Установите сумму аванса контрагента. | ||
+ | #* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
+ | #* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета. | ||
+ | #* В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | ||
+ | #* «Входящий чек» ставить не надо. | ||
+ | # Для контрагентов в долгами в программе КУС создавайте документы [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|«Счет на оплату»]], в котором: | ||
+ | #* Установите сумму долга контрагента. | ||
+ | #* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
+ | #* В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета. | ||
+ | #* В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов. | ||
+ | Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. | ||
+ | |||
+ | <!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | ||
#* Можно сделать общий отчет по всем контрагентам. | #* Можно сделать общий отчет по всем контрагентам. | ||
#* Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. | #* Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. | ||
Строка 32: | Строка 51: | ||
##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.». | ##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.». | ||
##* «Входящий чек» ставить не надо. | ##* «Входящий чек» ставить не надо. | ||
− | # Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами. | + | # Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами. --> |
Версия 12:46, 9 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет в «1С: Бухгалтерия», отражающий взаиморасчеты с контрагентами, за тот же период, т.е. за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
- Сравните списки контрагентов:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. Для контрагентов с авансами в программе КУС создавайте документы «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- «Входящий чек» ставить не надо.
- Для контрагентов в долгами в программе КУС создавайте документы «Счет на оплату», в котором:
- Установите сумму долга контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
- В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени.