Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория: Взаиморасчеты (КУС)</noinclude> Ситуация: организация ведет бухгалтерский…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude> | ||
− | Ситуация | + | '''Ситуация''' |
− | Решение | + | Организация ведет бухгалтерский учет не в «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми. |
+ | |||
+ | '''Решение''' | ||
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени. | Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени. | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами. | Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами. | ||
− | Конкретный пример | + | '''Конкретный пример''' |
Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г. | Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г. | ||
− | # Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. | + | # Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом. |
− | # Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета. | + | ## Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. |
− | # Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку '''''Создать'''''. В документе «Прием платежей»: | + | ## Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета. |
− | #* Установите сумму долга. | + | ## Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку '''''Создать'''''. В документе «Прием платежей»: |
− | #* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | + | ##* Установите сумму долга. |
− | #* В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета. | + | ##* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». |
− | #* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.». | + | ##* В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета, т.е. быть за 2020 г. |
− | #* «Входящий чек» ставить не надо. | + | ##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.». |
+ | ##* «Входящий чек» ставить не надо. | ||
+ | # Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами. |
Версия 18:30, 8 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, чтобы взаиморасчеты с контрагентами в обоих программах совпадали — были одинаковыми.
Решение
Сравнение и внесение остатков производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Можно сделать общий отчет по всем контрагентам.
- Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в карточке контрагента нажмите кнопку Взаиморасчеты, в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку Сформировать.
- Суммы в столбце «К оплате на конец» означают долги контрагентов за период отчета.
- Для каждого контрагента с долгом создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму долга контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата приема платежа должна входить в период отчета.
- В комментарии можно написать, что это «Внесение остатка за [период времени]».
- «Входящий чек» ставить не надо.
Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами.
Конкретный пример
Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.
- Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку Взаиморасчеты, в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку Сформировать.
- Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета.
- Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку Создать. В документе «Прием платежей»:
- Установите сумму долга.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета, т.е. быть за 2020 г.
- В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
- «Входящий чек» ставить не надо.
- Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами.