Дополнительные возможности закрытия периода (УАУ8) — различия между версиями
Строка 13: | Строка 13: | ||
− | + | Перейдем на закладку «Учет, налоги, отчетность». Выберем документ «Операция распределения» — это универсальный конструктор, который позволяет настроить свой алгоритм распределения остатка со счета-источника на счет-приемник. | |
− | С помощью | + | С помощью этого документа мы можем настроить перенос остатков с одного счета на другой, или распределение остатков между счетами в зависимости от выбранной аналитики. |
[[Файл:uau3_zakrperiod_01.png|left|thumb|800px]] | [[Файл:uau3_zakrperiod_01.png|left|thumb|800px]] |
Версия 18:32, 16 августа 2013
Стандартная процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций:
- начисление амортизации,
- погашение стоимости спецодежды и спецоснастки,
- определение стоимости движения МПЗ за месяц,
- переоценка валютных средств,
- списание на текущие затраты расходов будущих периодов,
- определение фактической себестоимости выпущенных продукции и услуг,
- выявление отклонений в оценках доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,
- начисление налога на прибыль,
- расчет обязательств по НДС и др.
Все эти операции проводятся отдельными регламентными документами, создаваемыми и проводимыми в определенной последовательности. Программный комплекс «Учет. Анализ. Управление 3» позволяет расширить возможности закрытия периода для сложных схем учета. Стандартные системы закрывают общепроизводственные (счет 26), общехозяйственные расходы (счет 25) и обслуживающие производства и хозяйства (счет 29) на 20-й счет по жесткому списку вариантов базы распределения. В «Учет. Анализ. Управление 3» можно устанавливать свои правила. Посмотрим, как это происходит.
Перейдем на закладку «Учет, налоги, отчетность». Выберем документ «Операция распределения» — это универсальный конструктор, который позволяет настроить свой алгоритм распределения остатка со счета-источника на счет-приемник.
С помощью этого документа мы можем настроить перенос остатков с одного счета на другой, или распределение остатков между счетами в зависимости от выбранной аналитики.
В документе выбираем:
- счет-источник; автоматически подбирается аналитика счета, из которой можно выделить необходимую или исключить ее.
- ограничение распределяемой суммы
- варианты настройки базы распределения;
Табличная часть заполняется в зависимости от выбранного варианта настройки базы распределения. Разберем на примерах.
Пример 1
В организации требуется закрыть общепроизводственные затраты по статье затрат «Отопление» по подразделению «Котельная» на счет 20, в качестве номенклатурной группы будут выступать цеха организации с разной площадью.
- цех по производству молока — 200 м
- деревообрабатывающий цех — 500 м
- автотранспортный цех − 300 м
Настраиваем шапку и табличную часть документа следующим образом:
Пример 2
Мы хотим закрыть общепроизводственные затраты по аренде основных средств на счет 20 и в качестве номенклатурных групп будут выступать объекты основных средств.
Операции распределения собираются в шаблон в определенной последовательности и могут быть использованы в операции закрытия месяца.