Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями
(→Создание чека ККМ) |
(→Форма чека) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
#* если необходимо отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS». | #* если необходимо отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS». | ||
# Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''. | # Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''. | ||
| + | |||
| + | Важно: пробитие чека ККМ возможно только при открытой кассовой смене. Кассовую смену можно открыть заранее в интерфейсе «Кассир». Начиная с релиза 26.03, если в момент пробития чека кассовая смена не открыта, программа предложит открыть ее автоматически. После подтверждения пользователя кассовая смена будет открыта, и чек будет пробит. | ||
== Форма чека == | == Форма чека == | ||
: [[Файл:Чек.png|1000px]] | : [[Файл:Чек.png|1000px]] | ||
| − | Форма оплаты | + | Форма оплаты (наличными или картой) отображается на основании данных документа «Прием платежей», из которого печатается чек. |
| − | Список номенклатуры (товаров и услуг, | + | Список номенклатуры (товаров и услуг, по которым осуществляется прием или возврат платежа) определяется по документу-основанию, указанному в [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Приеме платежей»]] (или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]), из которого создается чек. |
'''Оплачено ранее''' | '''Оплачено ранее''' | ||
| Строка 45: | Строка 47: | ||
Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека. | Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека. | ||
| + | |||
| + | '''''Пробить и закрыть''''' | ||
| + | : Пробить чек, завершив операцию. | ||
| + | : С релиза 26.03 при нажатии кнопки программа предложит открыть кассовую смену, если она не была предварительно открыта. После подтверждения выполняется открытие смены и пробитие чека. | ||
| + | : [[Файл:Чек (открытие кассовой смены).png|400px]] | ||
=== Чек коррекции === | === Чек коррекции === | ||
Текущая версия на 09:50, 24 апреля 2026
С релиза 25.08 актуализированы методы работы с чеками согласно приказу ФНС № ЕД-7-20/236. Чеки будут пробиваться в соответствии с новым форматом фискальных документов. Для поддержки нового формата необходимо обновить кассовое ПО.
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Печать чека.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Чек — Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если необходимо отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Важно: пробитие чека ККМ возможно только при открытой кассовой смене. Кассовую смену можно открыть заранее в интерфейсе «Кассир». Начиная с релиза 26.03, если в момент пробития чека кассовая смена не открыта, программа предложит открыть ее автоматически. После подтверждения пользователя кассовая смена будет открыта, и чек будет пробит.
Форма чека
Форма оплаты (наличными или картой) отображается на основании данных документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, по которым осуществляется прием или возврат платежа) определяется по документу-основанию, указанному в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Оплачено ранее
- «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
Осталось оплатить
- «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Контрагент
- Плательщик — лицо, которое производит платеж.
Напечатать чек
- Распечатать бумажный чек. Можно выключить опцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
Напечатать копию
- Распечатать копию чека. Копия чека содержит QR-код, признак копии и основные кассовые реквизиты.
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека.
Пробить и закрыть
- Пробить чек, завершив операцию.
- С релиза 26.03 при нажатии кнопки программа предложит открыть кассовую смену, если она не была предварительно открыта. После подтверждения выполняется открытие смены и пробитие чека.

Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчетах, проходящих через ККТ, отменяет расчеты документа-основания и передает данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Создается из документа приема платежа по кнопке Чек коррекции.
В чеке коррекции доступно редактирование сумм позиций чека, в том числе есть возможность указать нулевую сумму при ошибочном приеме платежа (аннулировать чек).
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
Требования к ФФД
В программе поддерживается формат фискальных данных (ФФД) версии не ниже 1.1. Использование более ранних версий ФФД не предусмотрено.
См. также
- Документ «Счет на оплату»
- Документ «Прием платежей»
- Документ «Возврат платежей»
- https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.