Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Гостиница (КУС)Категория:Документы (КУС)</noinclude> === Формирование счет…»)
 
Строка 13: Строка 13:
 
Для формирования счета на оплату физическому лицу необходимо открыть документ «Путевка», перейти на закладку «Оплата» и сформировать счёт на оплату.
 
Для формирования счета на оплату физическому лицу необходимо открыть документ «Путевка», перейти на закладку «Оплата» и сформировать счёт на оплату.
  
[[Файл:Счет на оплату физлицу.jpg]]
+
[[Файл:Счет на оплату физлицу.png]]
 
{{-}}
 
{{-}}
  

Версия 17:11, 24 июня 2016

Формирование счета на оплату

Счет на оплату создаётся из:

  • Документа «Путевка» (после проведения операции бронирования);
  • Формы «Бронирование» (для выставления сводного счета на несколько путевок);
  • Документа "Назначение услуг" (для выставления счета на платные услуги);
  • Документа "Карта гостя" (для выставления счета на дополнительные услуги);
  • Журнала «Счетов на оплату».

Обучающий ролик:

Для формирования счета на оплату физическому лицу необходимо открыть документ «Путевка», перейти на закладку «Оплата» и сформировать счёт на оплату.

Счет на оплату физлицу.png

Для формирования счета на оплату юридическому лицу необходимо нажать кнопку «Счет на оплату», при этом сформируется общий счет на оплату на все заявленные путевки.

Счет контрагенту.jpg

Формирование счетов на оплату. Сводный счет на оплату

По результатам бронирования за заданный период (например, в конце дня) можно сформировать сводный счет на оплату по каждому контрагенту. Возможна установка префикса, используемого в номере счета на оплату. Префикс устанавливается константой «Настройка системы».

Kus nu userman 022.png

Kus nu userman 023.png

Сформированные счета на оплату готовы для выгрузки и использования в продуктах семейства 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8 и другие). При автоматическом формировании счетов на оплату в поле «Договор» устанавливается основной договор контрагента, если для него установлен «Вид взаиморасчетов» «Продажа путевок». Основной договор устанавливается в карточке контрагента. Вид взаиморасчетов указывается в договоре с контрагентом.

Kus nu userman 024.png